Formation Comprendre le fonctionnement de la TVA - Parcours e-learning

Formation 100 % distancielle
Cette formation 100% à distance se compose de 2 temps :Chaque semaine, pendant un mois, un module de formation digital est mis à votre disposition. Vous y trouverez des vidéos, des modules E-learning asynchrones, des fiches mémo et un cas pratique reprenant les notions étudiées ainsi que son corrigé.La 5ème semaine, une classe virtuelle synchrone d'1h30 vous permettra d'échanger en direct avec le formateur sur les difficultés rencontrées dans la résolution du cas de synthèse.Deux sessions vous sont proposées :1er semestre : 7, 14, 21 et 28 juin 2022 pour les modules à distance et 5 juillet pour la classe virtuelle synchrone ; 2nd semestre : 8, 15, 22 et 29 novembre 2022 pour les modules à distance et 6 décembre pour la classe virtuelle synchrone
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

S'initier aux mécanismes de la TVA

S'approprier les principes de détermination de la TVA collectée et de la TVA déductible (hors règles de territorialité)

Réaliser une déclaration CA3 simple

Programme

E-Start

Comment assister au parcours E-learning ?

Vous vous engagez dans votre formation :

Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès

Suite à votre inscription, vous recevrez un e-mail avec un lien Internet et vos identifiant et mot de passe pour vous connecter à votre espace pédagogique en ligne

Accès pendant un mois à l'ensemble des ressources digitales (modules E-learning, fiches pratiques, tableaux récapitulatifs, quiz...) suivi d'un RDV à date fixe via une classe virtuelle pour échanger et poser vos questions en direct à l'expert

Vous pouvez assister à nos formations à distance du lieu de votre choix, sur votre ordinateur

Programme de cette formation

SEMAINE 1 (MODULE DIGITAL - 2H)

Les principes de fonctionnement de la TVA

Le mécanisme de l'impôt : TVA collectée, TVA déductible

Les opérations de l'entreprise soumises à la TVA :

les opérations imposables « par nature » à la TVA

les opérations exonérées de TVA

E-learning : fiche mémo, module "Le champ d'aplication de la TVA"

Cas pratique fil rouge (et corrigé) : identifier parmi une série d'opérations, celles qui sont taxables à la TVA

SEMAINE 2 (MODULE DIGITAL - 2H)

Le calcul de la TVA collectée

Les notions indispensables : fait générateur et exigibilité

La base taxable à la TVA : les sommes à retenir

Le taux de TVA applicable : taux normal ou taux réduits

E-learning : fiche mémo, module "Le calcul de la TVA collectée"

Cas pratique fil rouge (et corrigé) : déterminer le montant de la TVA collectée par l'entreprise au titre d'un mois déterminé

SEMAINE 3 (MODULE DIGITAL- 2H)

Le calcul de la TVA déductible

Les conditions générales de déductibilité de la TVA :

les conditions de forme (mentions obligatoires sur les factures)

les conditions de fond

les conditions de délai

Les exclusions du droit à déduction

E-learning : fiche mémo, module "Le calcul de la TVA déductible"

Cas pratique fil rouge (et corrigé) : analyser une série d'opérations pour calculer la TVA déductible d'un mois déterminé

SEMAINE 4 (MODULE DIGITAL - 2H)

La déclaration mensuelle CA3 de TVA

L'imputation de la TVA déductible sur la TVA collectée, la TVA à payer au Trésor public

L'utilisation des crédits de TVA en cas de TVA déductible supérieure à la TVA collectée

E-learning : fiche mémo, vidéos "Remplir une déclaration de TVA" ; "contrôler la TVA collectée et déductible de l'entreprise"

Cas pratique fil rouge (et corrigé) : calculer la TVA due et souscrire la CA3 correspondante

Cas pratique de synthèse à préparer : analyser une série d'opérations réalisées par une entreprise et calculer la TVA due

SEMAINE 5 (CLASSE VIRTUELLE - 1H30)

Corrigé du cas de synthèse et échanges sur les difficultés rencontrées

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Toute personne ayant besoin de comprendre les mécanismes de base de la TVA

Pré-requis de la formation

Aucune connaissance spécifique n'est nécessaire pour suivre cette formation

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Formation 100 % digitale en 2 temps : des ressources distancielles pour acquérir les bases techniques suivies d'une classe virtuelle (1h30) pour échanger et questionner sur la mise en pratique

Format permettant de se former du lieu de son choix, à son rythme

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation